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單位本月開具一份負(fù)數(shù)發(fā)票 會計分錄 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(銷項) 貸:應(yīng)收賬款-X單位 這樣做對嗎 可是科目匯總表的時候 主營業(yè)務(wù)收入的借方貸方金額不一致 是否還是直接把這發(fā)票做成紅字分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(銷項) 紅字

84784957| 提問時間:2017 04/06 09:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,可以的 可以是相反分錄金額正數(shù),或相同分錄,金額負(fù)數(shù)的
2017 04/06 09:29
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