問題已解決
老師好,我想問一下公司內(nèi)賬月末關于外賬應交增值稅的的處理分錄怎么做



你好,內(nèi)賬不需要針對外賬應交增值稅做賬務處理
等到實際繳納的時候,才做相應分錄?
2022 03/24 21:48

84784996 

2022 03/24 21:50
實際繳納時,直接借記稅金及附加,貸銀行存款是嗎,這樣增值稅反應的就不是當期的費用了,這樣可以嗎

鄒老師 

2022 03/24 21:58
你好,實際繳納時直接,借:稅金及附加,貸:銀行存款
內(nèi)賬是計算在實際繳納的月份啊,本來就是收付實現(xiàn)制啊?
