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問(wèn)題已解決

增值稅稅額該怎么算呢

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/24 18:54
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辛夷老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,銷項(xiàng)稅260000×13%=33800元 進(jìn)項(xiàng)稅3000×40×13%+30000×13%+10900÷(1+9%)×9%=6360元 應(yīng)納增值稅額=33800-6360=27440元
2022 03/24 19:55
84785016
2022 03/25 07:07
為啥銷項(xiàng)稅乘13%,農(nóng)作物不應(yīng)該是9%嗎
84785016
2022 03/25 07:08
說(shuō)錯(cuò)了,是進(jìn)項(xiàng)稅13%
辛夷老師
2022 03/25 07:54
是的,從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購(gòu)進(jìn)玉米是按9%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,稅率打錯(cuò)了
84785016
2022 03/25 09:17
老師,這道應(yīng)納稅額我算的好像是負(fù)的,怎么寫啊?
辛夷老師
2022 03/25 11:28
(1)從國(guó)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品,有收購(gòu)憑證,可按收購(gòu)憑證上支付額的13%抵扣增值稅. (2)取得運(yùn)輸發(fā)票,可按7%抵扣增值稅, (3)10%作為職工福利消費(fèi)應(yīng)為視同銷售.按銷售價(jià)(30+7)*10%=3.7萬(wàn)銷售,按13%交納增值稅 (4)取得含稅銷售收入35.75萬(wàn),按13%交納增值稅 即應(yīng)納增值稅=35.75/(1+13%)*13%+3.7/(1+13%)*13%-30/(1+13%)*13%+7*7%
84785016
2022 03/25 11:39
國(guó)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)為啥是13%不應(yīng)該是9%嗎,運(yùn)輸費(fèi)增值稅是10%吧,視同銷售的收購(gòu)價(jià)和運(yùn)輸費(fèi)是不是應(yīng)該分開來(lái)算啊
辛夷老師
2022 03/25 12:47
是的,現(xiàn)在是9%了,運(yùn)輸費(fèi)是9%,收購(gòu)價(jià)和運(yùn)輸費(fèi)是分開算的
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