問題已解決
您好老師,我公司是餐飲業(yè)一般納稅人,每月增值稅有加計抵減減除,①每個月的增值稅要怎么做分錄?②已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票繳納了稅費,下月又發(fā)生了退稅,分錄要怎么做呢?



借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
銷項稅額
借庫存商品
進(jìn)項稅額
貸銀行存款
借銷項稅額
貸進(jìn)項稅額
轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸未交增值稅
2022 03/24 10:48

佟老師 

2022 03/24 10:48
認(rèn)證發(fā)生退稅是什么意思

84785005 

2022 03/24 12:51
就是本月增值稅銷項減去進(jìn)項減去加計抵減費用的增值稅額已經(jīng)繳納了,隔月又申請退稅了

佟老師 

2022 03/24 13:25
因為什么原因申請退稅的

84785005 

2022 03/24 14:44
國家免稅的申請的退稅

佟老師 

2022 03/24 14:45
那你就反方向退沖回去就行。
