問題已解決
如果這個月沒有銷項,進(jìn)項有2000,應(yīng)該怎么做分錄。借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額2000。借:應(yīng)交稅費—未交增值稅2000 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額2000。對不對?



剛才最后一筆寫錯了,是借:應(yīng)交稅費—未交增值稅2000,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅2000
2017 04/02 09:36

84784990 

2017 04/02 10:33
那如果銷項為1200進(jìn)項為1800時怎么做賬?

84784990 

2017 04/02 10:35
是不是借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額1200,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額1200。600元就不做賬了?

方老師 

2017 04/02 10:26
當(dāng)月進(jìn)項大于銷項,月底不需要進(jìn)行會計處理。

方老師 

2017 04/02 10:41
當(dāng)月進(jìn)項大于銷項,月底不需要進(jìn)行會計處理。
月底不用處理。
如果你每月都結(jié)轉(zhuǎn)增值稅可以這么處理
