問題已解決
老師,我們是企業(yè)年末有一筆應(yīng)收賬款掛著7萬,但這筆賬款已經(jīng)在21年5月已收到,賬務(wù)上要具體怎么處理?



你好,企業(yè)年末有一筆應(yīng)收賬款掛著7萬,但這筆賬款已經(jīng)在21年5月已收到
根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借:銀行存款等科目,貸:應(yīng)收賬款?
2022 03/19 17:42

84784948 

2022 03/20 08:35
謝謝老師!

84784948 

2022 03/20 08:39
老師,請問我們做培訓(xùn)時會墊付學(xué)員生活交通補貼,墊付的補貼是和培訓(xùn)收入一起到賬,企業(yè)所得稅匯算是要怎么處理

鄒老師 

2022 03/20 10:50
你好
墊付的補貼,通過往來款核算
收入正常做收入分錄就是了

84784948 

2022 03/20 11:52
謝謝老師

鄒老師 

2022 03/20 11:52
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

84784948 

2022 03/20 11:56
老師,請問購買辦公用、物料時,領(lǐng)用辦公用品會計分錄怎么處理

鄒老師 

2022 03/20 11:58
你好,購買辦公用,直接做這個分錄
借:管理費用—辦公費,貸:庫存現(xiàn)金
不需要做入庫,領(lǐng)用處理
購買物料的時候
借:原材料,貸:銀行存款等科目?

84784948 

2022 03/20 15:07
好的,謝謝老師

鄒老師 

2022 03/20 15:08
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
