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問題已解決

老師好,問下印花稅要不要計提,計提時科目怎么做?繳納時又是如何做科目呢

84784950| 提問時間:2022 03/19 10:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,可以計提,也可以不計提,如果你是按次申報的話,可以不用計提,如果是按月的,可以計提借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費印花稅, 借應(yīng)交稅費印花稅,貸銀行存款。
2022 03/19 10:24
84784950
2022 03/19 10:38
謝 謝 老師,你這么一說我就明白了。 我想問下增值稅這塊的問題,是不是每月有銷項就必須要有進項稅呢?實操的增值稅有分包款太復(fù)雜,有沒有簡單點的增值稅科目分錄呢?如:收入記增值稅銷項,購進材料記增值稅進項。月底有余額怎么做,沒有余怎么做科目 呢?
郭老師
2022 03/19 10:40
如果你是一般納稅人的話,你的增值稅是根據(jù)銷項減去進項繳納的,如果你想要少交稅的話,就得有進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。 如果銷項大于進項做上面的, 如果進項大于銷項,只做第一個和第二個。
84784950
2022 03/19 10:59
老師,我可以這樣理解吧 比如: 收到工程款時:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅 支付材料款時:借:應(yīng)付賬款 應(yīng)交增值稅進項稅 貸:銀行存款 月底, 銷項大于進項時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 進項大于銷項時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 或者借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項 老師看我理解的對嗎
郭老師
2022 03/19 11:00
你好,銷項大于進項的結(jié)轉(zhuǎn),進項和銷項也得做,也就是上面這三步都得做。
84784950
2022 03/19 11:07
好的,謝 謝 老師,我慢慢理解吧!
郭老師
2022 03/19 11:20
好的 你再看看 最好帶進數(shù)字 你自己舉例子看下 不明白的再問
84784950
2022 03/19 11:52
老師,這幾天你是我遇到最有耐心,最熱情的老師,謝謝 你。應(yīng)該把數(shù)字帶 進來會更好理解。畢竟是第一次學(xué)習(xí)記賬,腦子轉(zhuǎn)彎有點慢,謝謝 親愛的老師,你最美最好了?。。?/div>
郭老師
2022 03/19 11:59
不用客氣 周末愉快
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