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問(wèn)題已解決

發(fā)現(xiàn)上一年度的收入計(jì)入其他應(yīng)付款了,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整?以前的申報(bào)需要更正申報(bào)嗎?

84784983| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/18 13:56
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你把之前分錄寫一下
2022 03/18 14:01
84784983
2022 03/18 14:06
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
佟老師
2022 03/18 14:13
借其他應(yīng)付款? 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整? 貸利潤(rùn)分配 以前申報(bào)表需要更正
84784983
2022 03/18 14:16
好的,謝謝老師
84784983
2022 03/18 14:19
涉及到的稅費(fèi)呢?我們是小規(guī)模納稅人
佟老師
2022 03/18 14:22
借其他應(yīng)付款? 貸以前年度損益調(diào)整? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?貸營(yíng)業(yè)外收入
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