問題已解決
我公司是物業(yè)公司代扣代繳電費,支付時借其他應(yīng)付款貸銀行存款收到墊付的電費借銀行存款貸其他應(yīng)付款,但是收到供電公司開的專票怎么做分錄,開給我公司的



那你這個專票不抵扣,然后你直接按照價稅合計的金額入賬就行了。
2022 03/17 17:05

84785043 

2022 03/17 17:17
怎么做分錄

陳詩晗老師 

2022 03/17 17:34
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款。

84785043 

2022 03/17 19:33
當時我是先做的這個分錄,現(xiàn)在收到專票了怎么做帳

陳詩晗老師 

2022 03/17 20:15
收到發(fā)票作為附件處理,你不在單獨做賬處理了,

84785043 

2022 03/18 10:52
不用做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎分錄

陳詩晗老師 

2022 03/18 11:42
你這個不用做,轉(zhuǎn)出,你直接按照價稅合計的金額做就行了。

84785043 

2022 03/18 16:00
在電子系統(tǒng)里面怎么做處理

陳詩晗老師 

2022 03/18 16:00
你直接就是借其他應(yīng)付款貸銀行存款就行呀,你指的是什么意思?

84785043 

2022 03/18 16:08
稅務(wù)局電子系統(tǒng)怎么做進賬發(fā)票的處理

陳詩晗老師 

2022 03/18 16:12
稅務(wù)局里面就你在那個增值稅申報表里面,直接在附表二按照進項稅額轉(zhuǎn)出填。

84785043 

2022 03/18 16:38
20年的時候做的是:支付電費借管理費用貸銀行存款收到時做的是借銀行存款到其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在22年了我怎么調(diào)成上面你說的兩步分錄

陳詩晗老師 

2022 03/18 16:38
首先如果說你這個是代收代付,你就不應(yīng)該作為費用和收入,你現(xiàn)在就是相當于按照正常的在做賬,你之前相當于是差錯,你直接附一個說明,說明是差錯更正。

84785043 

2022 03/18 16:56
賬上不調(diào)整嗎

陳詩晗老師 

2022 03/18 16:57
你這個都已經(jīng)跨年了,跨年了你就已經(jīng)集中隨意了,你現(xiàn)在不管是調(diào)費用還是調(diào)收入,都是屬于未分配利潤,調(diào)整沒有意義。

84785043 

2022 03/18 17:00
那我可以把20年的電費的進項票都找出來2022年在電子稅務(wù)局做進項轉(zhuǎn)出嗎

陳詩晗老師 

2022 03/18 17:00
對的對的,你在二年的時候做進項稅額轉(zhuǎn)出,在申報表里面做。

84785043 

2022 03/18 17:00
還有21年的兩年的在今年下個月統(tǒng)一做
