問題已解決
上月有六千多的留抵,本期產(chǎn)生了五千的銷項(xiàng),未進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣,也不用交稅,要怎么進(jìn)行做賬?



您好同學(xué)這個(gè)你沒有交稅的話,就不需要再做賬了。
2022 03/17 11:14

84785019 

2022 03/17 11:15
賬面不需要有體現(xiàn)嘛

84785019 

2022 03/17 11:15
因?yàn)楸酒谑杖霑?huì)有銷項(xiàng)哇

李霞老師 

2022 03/17 11:21
嗯,不需要體現(xiàn)的,因?yàn)樽罱K他們都會(huì)匯總到應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)總科目。

84785019 

2022 03/17 11:25
一般納稅人的普票收入是不是減免增值稅

84785019 

2022 03/17 11:25
月末需要進(jìn)行做賬嘛?是個(gè)怎樣的會(huì)計(jì)分錄呢

李霞老師 

2022 03/17 11:27
一般納稅人的普票收入不減免稅的,它是和專票一樣算稅的。

84785019 

2022 03/17 11:29
老師,所以她的分錄是怎么樣的?

李霞老師 

2022 03/17 11:32
你的意思一般納稅人的銷售發(fā)票的分錄嗎?借應(yīng)收賬款,
貸主營業(yè)務(wù)收入,
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

84785019 

2022 03/17 11:41
老師,增值稅是不是需要每月結(jié)轉(zhuǎn)?

84785019 

2022 03/17 11:41
不管是進(jìn)項(xiàng)還是銷項(xiàng)

李霞老師 

2022 03/17 11:42
增值稅如果說有交的話,你需要計(jì)提,如果沒有交的話,你不用做處理的。

84785019 

2022 03/17 11:48
對,沒有交

84785019 

2022 03/17 11:49
但是賬上一直會(huì)有應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng)稅額的金額

84785019 

2022 03/17 11:49
會(huì)在貸方

84785019 

2022 03/17 11:49
是不是我之前的賬做錯(cuò)了

李霞老師 

2022 03/17 11:50
沒事兒,你主要是看你應(yīng)交稅費(fèi)那個(gè)總科目,只要他的余額是對的就行,你即便是把銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)了,結(jié)轉(zhuǎn)的話,還是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)的另外一個(gè)二級科目里面,其實(shí)意義都是一樣的。
