問題已解決
老師,請問我們公司給別的公司代開了商業(yè)承兌匯票這個賬務處理應該怎么做呢?



同學你好
你們收到錢了嗎
2022 03/16 13:17

84784986 

2022 03/16 13:18
還沒有收到

樸老師 

2022 03/16 13:26
同學你好
那你做
借應收
貸應付票據(jù)

84784986 

2022 03/16 13:28
應收賬款嘛?但又不屬于真實發(fā)生的業(yè)務,還是說應該放在其他應收款里邊

樸老師 

2022 03/16 13:37
你這個要收回來錢的哦

84784986 

2022 03/16 13:42
對,是要收回來的錢,但又不屬于業(yè)務的款,所以就有點不太清楚應該怎么處理了,您覺得是放應收賬款里邊合適還是其他應收款里邊合適呢?

樸老師 

2022 03/16 13:51
同學你好
那你做借其他應收款

84784986 

2022 03/16 13:53
好的,謝謝老師,到時候收到款了之后就沖其他應收,那應付票據(jù)是什么時候處理呢

樸老師 

2022 03/16 14:00
付款的時候
借應付票據(jù)
貸銀行存款

84784986 

2022 03/16 14:01
嗯嗯,好的,就是對方公司去承兌的時候,對吧

樸老師 

2022 03/16 14:06
同學你好
對的
他們申請貼現(xiàn)的時候

84784986 

2022 03/16 14:06
好的,謝謝老師,我清楚了

樸老師 

2022 03/16 14:12
同學你好滿意請給五星好評,謝謝
