問題已解決
建筑公司,前會計:2020年確認收入,2021年5月31日未到成本票,然后2020年不暫估,全額交稅,2021年下半年到票了直接入了成本,這樣做可以的嗎?



你好,學(xué)員這樣也可以,但是不規(guī)范的
2022 03/16 09:30

84784987 

2022 03/16 09:32
所以導(dǎo)致2021年看起來虧了好多,看起來2021年成本票多了好多一樣

冉老師 

2022 03/16 09:33
你好,學(xué)員因為收入成本不匹配的

84784987 

2022 03/16 09:34
那我現(xiàn)在要怎么做?2021年收到這么多票,是不是一樣直接入成本

冉老師 

2022 03/16 09:35
你好,學(xué)員,確認收入沒,確認收入的同時在結(jié)轉(zhuǎn)成本

84784987 

2022 03/16 09:42
多的票就是就是去年已確認收入了,但去年沒有暫估,直接入了今年的成本,導(dǎo)致虧得多,然后今年的就是按收入,收到票正常結(jié)轉(zhuǎn)了,問下我直接這樣做可以嗎,虧就虧多了

冉老師 

2022 03/16 09:46
你好,學(xué)員,這個可以的

84784987 

2022 03/16 09:48
那正確的做法是怎么樣的,就是去年沒到的成本票,然后在今年下半年才會到票,一般是怎么處理的

冉老師 

2022 03/16 09:56
正常情況下是去年確認收入,暫估成本

84784987 

2022 03/16 10:00
然后像這種到不了的成本票,就直接暫估,要下一年下半年才到的,就是匯算直接的納稅調(diào)增嗎?那下一年下半年拿到票了呢,怎么操作

冉老師 

2022 03/16 10:02
你好,學(xué)員,下一年拿到發(fā)票沖銷暫估,重新確認

84784987 

2022 03/16 10:06
這樣看,好像跟現(xiàn)在這個也沒多大區(qū)別呢,還是一樣入了2021年的成本

冉老師 

2022 03/16 10:07
是的,學(xué)員最大的區(qū)別是賬務(wù)方面的

84784987 

2022 03/16 10:12
好的,那最終利潤表的結(jié)果還是一樣的是吧?還有,2021年確認了收入,但是成本票也收到了,如果覺得利潤虧太多了,是否可以不結(jié)轉(zhuǎn)成本,放到工程施工哪里?

冉老師 

2022 03/16 10:15
你好,學(xué)員,這個可以的
