問題已解決
老師,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額=本年利潤+納稅調(diào)增-納稅調(diào)減-以前年度虧損。這里面的本年利潤是跟據(jù)利潤表里的本年利潤呢,還是科目余額表里本年利潤的余額呢?



你好,這里的是利潤總額利潤表里面的利潤總額。
2022 03/15 08:23

84785034 

2022 03/15 10:23
老師,是不是科目余額表里的利潤總額和利潤表里的利潤總額,數(shù)據(jù)不一樣啊?

郭老師 

2022 03/15 10:30
科目余額表里哪有利潤總額。

84785034 

2022 03/15 11:03
老師,是余額表里的本年利潤和利潤表里的利潤總額有什么區(qū)別嗎?

郭老師 

2022 03/15 11:06
本年利潤等于利潤表里面的凈利潤。

郭老師 

2022 03/15 11:07
利潤表里面的凈利潤是利潤總額減去所得稅費用的金額。

84785034 

2022 03/15 11:14
知道了老師,那我是不是12月份做賬就需要把第四季度的所得稅計提出來啊,要不計提可以嗎

郭老師 

2022 03/15 11:22
對的是的,如果你需要繳納的話,最好是忌其,如果你不計提的話,可以在一月份補上。

84785034 

2022 03/15 11:30
老師,我沒有計提。我一月份補上
1.借所得稅費用,貸銀行存款
2借利潤分配-未分配利潤,貸銀行存款
老師,這兩種記賬方法,我選哪個?

郭老師 

2022 03/15 11:31
你好,第二個分錄應(yīng)該是借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費。

郭老師 

2022 03/15 11:32
建議選擇這一個的。

84785034 

2022 03/15 11:36
老師,您的意思是金額不大,就直接放到今年是嗎,不需要調(diào)去年的是嗎。那如果我選擇第二種方案,匯算我需要調(diào)減嗎?

郭老師 

2022 03/15 11:37
對的是的,選擇第二種的匯算清交,不需要調(diào)整的。因為你這個所得稅費用根本就不影響你的利潤總額,你交企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤總額來的。
