當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
平價(jià)銷售給另一個(gè)公司,開具增值稅普通發(fā)票。應(yīng)該怎樣處理



借銀行存款
貸,主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2022 03/11 16:27

84785030 

2022 03/11 16:29
“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”稅額怎樣計(jì)算啊,是平價(jià)銷售的情況

郭老師 

2022 03/11 16:29
你好,按你的發(fā)票上的金額就可以的。

郭老師 

2022 03/11 16:29
是一般納稅人嗎?銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)來交增值稅。

84785030 

2022 03/11 16:31
是小規(guī)模納稅人

郭老師 

2022 03/11 16:31
發(fā)票上的稅額
季度45萬可以免增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。

84785030 

2022 03/11 16:33
免稅稅額,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,賬務(wù)處理是怎樣的啊

郭老師 

2022 03/11 16:33
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。

84785030 

2022 03/11 16:34
是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入?

郭老師 

2022 03/11 16:35
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
