問題已解決
老師,我們是購貨方,對方給我們開的發(fā)票名稱錯了,但是我們已經(jīng)抵扣了,1月份發(fā)現(xiàn)后我們開了紅色信息表,對方開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,又相同金額開了正數(shù)發(fā)票改過來了,發(fā)票這個月已認(rèn)證,做了進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在做賬怎么寫分錄?



借:應(yīng)交稅費-增值稅進項
貸:應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出
? ? ?
然后按正常的分錄做
2022 03/11 11:55

84785029 

2022 03/11 11:56
那進項稅額轉(zhuǎn)出是一直掛賬嗎?

家權(quán)老師 

2022 03/11 11:58
是的,一直掛著就是了哈
