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問題已解決

老師,您好!請問結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額嗎?分錄怎么做

84785032| 提問時間:2022 03/10 08:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 03/10 09:02
84785032
2022 03/10 09:15
老師,我是1.將待抵扣進(jìn)項轉(zhuǎn)為進(jìn)項,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證。2.結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣處理可以嗎?總感覺怪怪的
樸老師
2022 03/10 09:23
還得先把進(jìn)項稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅才行
84785032
2022 03/10 09:26
老師,以前年度的都沒有這樣結(jié)轉(zhuǎn),請問現(xiàn)在要怎么處理
樸老師
2022 03/10 09:30
做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證以后再做我上面給你的分錄
84785032
2022 03/10 09:33
老師,就是說以前年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項,我可以在本期做賬的時候全部結(jié)轉(zhuǎn)完嗎
樸老師
2022 03/10 09:40
同學(xué)你好 對的 這個都可以
84785032
2022 03/10 09:49
好的,謝謝老師
樸老師
2022 03/10 09:55
滿意請給五星好評,謝謝
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