問題已解決
你好,請問一下,付一筆前期款,是16%稅點(diǎn)的專票,但是現(xiàn)在沒有這個稅點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅科目了,要怎么抵扣,怎么入賬啊



。按照現(xiàn)在的稅率開發(fā)票。差額雙方協(xié)商處理。
2022 03/09 16:10

84785034 

2022 03/09 16:11
因?yàn)榭梢岳^續(xù)抵扣,對方不愿意重開,那現(xiàn)在賬上沒有這個16%的進(jìn)項(xiàng)稅科目了,這要怎么做賬啊

玲老師 

2022 03/09 16:13
科目是不變的,還是進(jìn)項(xiàng)科目只是稅率變了

玲老師 

2022 03/09 16:13
對方如果原來做了無票收入,現(xiàn)在也可以開出來16的發(fā)票。你正常抵扣就行。

84785034 

2022 03/09 16:15
我看賬上沒有16%這個稅率的進(jìn)項(xiàng)稅科目了,有13%的,這種發(fā)票不知道怎么做明細(xì)賬

84785034 

2022 03/09 16:16
抵扣是可以抵扣的,我疑惑的是,這種要進(jìn)什么明細(xì)科目了,因?yàn)檫@兩年賬上已經(jīng)沒有16%的進(jìn)項(xiàng)稅科目了

玲老師 

2022 03/09 16:21
你好 借成本費(fèi)用
進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付等?

84785034 

2022 03/09 16:34
收到發(fā)票,審核付款:
借 在建工程100
借 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額16
貸 銀行存款116
到這里沒問題
認(rèn)證抵扣后入賬:
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅16%(無此科目)
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額16
這一步?jīng)]有這個進(jìn)項(xiàng)稅科目,要怎么入賬

玲老師 

2022 03/09 16:42
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅16%(無此科目) 進(jìn)項(xiàng)科目沒有嗎? ?沒有增加明細(xì)科目??
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額16?
