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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好!我有留抵稅現(xiàn)在是員工付款后來報銷金稅服務(wù)費(fèi),報銷款已支付那我應(yīng)該怎么做分錄



借:管理費(fèi)用
貸:庫存現(xiàn)金
2022 03/08 16:12

84784971 

2022 03/08 16:14
那稅盤服務(wù)費(fèi)下月個再沖管理費(fèi)嗎?

家權(quán)老師 

2022 03/08 16:19
是的,發(fā)生抵減的時候再沖

84784971 

2022 03/08 16:22
是已經(jīng)發(fā)生了,他拿著發(fā)票來報銷付了款。但我現(xiàn)在有留抵不抵扣這280,是不是也可以先全部進(jìn)管理費(fèi)用下月來沖減?

家權(quán)老師 

2022 03/08 16:24
是的,先全部進(jìn)管理費(fèi)用下月來沖減

84784971 

2022 03/08 16:33
謝謝老師!

家權(quán)老師 

2022 03/08 16:37
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)
