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問題已解決

我公司在去年出口一批貨物,當(dāng)時開了發(fā)票,進行了增值稅納稅申報,但是并未進行出口退稅申報,現(xiàn)在來申報出口退稅可以嗎?那么申報的數(shù)據(jù)和這個月增值稅申報的數(shù)據(jù)不一致不會有疑問咯?

84785027| 提問時間:2022 03/08 14:10
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 這個你們有范圍并且報關(guān)了收集齊退稅資料就可以退稅
2022 03/08 14:17
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