問題已解決
12月確認收入10萬,計提成本6萬,次年收到成本發(fā)票實際是7萬,那這次年分錄怎么做?



借:以前年度損益調(diào)整1
貸:應付賬款 1
借:利潤分配-未分配利潤1
貸:以前年度損益調(diào)整1
2022 03/07 22:46

84784994 

2022 03/07 22:58
有涉稅13個點,本年沒有計提稅,次年收到了發(fā)票,借進項0.13,借以前年度1 貸應付1.13 次年一月沒有收入,但是認證了該進項票,這個1萬的成本可以抵扣本年的企業(yè)所得稅嗎?借所得稅 -250 貸應交稅所得稅 -250 按小微企業(yè)0.025計算

家權(quán)老師 

2022 03/07 22:59
按照說的那個思路做就是了哈,涉及到損益科目計入以前年度損益
