問題已解決
老師,你好,那個我們外地經營沒預繳稅款,發(fā)票1月份已經開具了,稅也交完了,現(xiàn)在外地稅務局要我們交?我現(xiàn)在應該怎么辦做?



雖然說從整個層面來講,你公司并沒有少交稅,但是項目地稅務局他們的稅收少了,如果說他們到時候找你補交,給你罰款,那么也是可以的喲。
2022 03/07 20:14

84785011 

2022 03/07 20:15
那我們去外地交,那不是重了嗎?

84785011 

2022 03/07 20:17
現(xiàn)在要求我們去繳納,那不是重繳納了嗎?

陳詩晗老師 

2022 03/07 20:18
個人建議是你在外地去預交,預交的這一部分,你后面在項目的交稅的時候可以抵減。

84785011 

2022 03/07 20:26
那我可以先把1月份納稅申報表修改了嗎?1月份把附表4填了建筑行業(yè)預繳那塊

陳詩晗老師 

2022 03/07 20:29
可以的,也可以暫時處理的。

陳詩晗老師 

2022 03/07 20:30
也可以按照這個樣子處理的。

84785011 

2022 03/07 20:30
我有個疑問,那個表4還沒有預繳,可以填嗎

陳詩晗老師 

2022 03/07 20:31
就是你一定要先去預繳,預繳之后才能夠抵扣,是這個意思。

84785011 

2022 03/07 20:34
那沖突了啊,那個項目我們已經開完票,全額在公司所在地交完了,如果不修改納稅申報表我們多交了2%,而且這個項目已經結束了

陳詩晗老師 

2022 03/07 20:42
還會有項目呀,你抵扣的其他項目的啊。
