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問題已解決

老師您好,一般納稅人籌建期買了金稅盤,但是專票沒有認(rèn)證抵扣,請問增值稅申報時需要填報金稅盤金額嗎?

84784975| 提問時間:2022 03/06 21:00
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問當(dāng)期有銷項稅額嗎
2022 03/06 21:00
84784975
2022 03/06 21:13
沒有銷項稅,因為沒有營業(yè),沒收入。
bamboo老師
2022 03/06 21:14
那可以暫時不填寫的
84784975
2022 03/06 21:26
老師,那籌建期采購超市購物券給員工做福利,超市開過來專票,請問需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?當(dāng)月需要申報增值稅數(shù)據(jù)嗎?
bamboo老師
2022 03/06 21:29
勾選的時候做勾選不抵扣操作 價稅合計計入福利費
84784975
2022 03/06 21:31
請問籌建期收到福利費的專票,沒有在勾選平臺操作不抵扣,可以嗎?
bamboo老師
2022 03/06 21:32
那會一直在勾選平臺滯留?
84784975
2022 03/06 21:40
老師,籌建期收到福利費的專票,沒有在勾選平臺操作不抵扣,沒有營業(yè)收入,增值稅是零申報可以嗎?
bamboo老師
2022 03/06 21:41
籌建期收到福利費的專票,沒有在勾選平臺操作不抵扣,沒有營業(yè)收入,增值稅是零申報 可以的
84784975
2022 03/07 09:44
謝謝老師您了!
bamboo老師
2022 03/07 09:47
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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