問題已解決
老師,發(fā)票沖紅后賬務怎么處理?



您好
請問前面藍字發(fā)票怎么寫的分錄
2022 03/06 20:36

84785004 

2022 03/06 20:39
借:應收賬款
? ?貸:主營業(yè)務收入
? ? ? ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項稅額

bamboo老師 

2022 03/06 20:41
借:應收賬款? 借方紅字
? ?貸:主營業(yè)務收入? 貸方紅字
? ? ? ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項稅額 貸方紅字

84785004 

2022 03/06 20:44
哦,知道啦!那我又給對方開了同樣金額的藍字發(fā)票,該怎么賬務處理呢?增值稅

bamboo老師 

2022 03/06 20:45
借:應收賬款
? ?貸:主營業(yè)務收入
? ? ? ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項稅額

84785004 

2022 03/06 20:48
我沖紅的那次增值稅我在開票的當月就已經(jīng)抵了,現(xiàn)在該怎么做

bamboo老師 

2022 03/06 20:49
那現(xiàn)在再開具發(fā)票的話 繼續(xù)寫分錄繳納增值稅啊
借:應收賬款
? ?貸:主營業(yè)務收入
? ? ? ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項稅額

84785004 

2022 03/06 20:50
那不是抵了兩次

bamboo老師 

2022 03/06 20:50
這個是藍字分錄了啊??
前面藍字一次 紅字一次啊? 相當于沒有發(fā)生

84785004 

2022 03/06 20:53
哦,謝謝老師,明白了

bamboo老師 

2022 03/06 20:53
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>

