問題已解決
老師,您好,剛剛發(fā)現去年10月份計提增值稅分錄錯誤,但是申報正確,導致未交增值稅現在有貸方余額,現在應該如何處理?



學員你好,金額不大的話再當期調整計提數就可以的
2022 03/06 15:09

84785024 

2022 03/06 15:38
老師,是不是做今年2月份賬務時直接把之前錯誤分錄紅沖再重新做一筆正確的計提分錄?

悠然老師01 

2022 03/06 15:42
是的,你的理解完全正確

84785024 

2022 03/06 15:45
好的,老師,謝謝老師

悠然老師01 

2022 03/06 15:48
請給個五星好評吧
