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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,發(fā)現(xiàn)了2021年12月多算了6180的管理費(fèi)用?,F(xiàn)在想沖減,入科目以前年度損益調(diào)整.這個分錄如何做?。?/p>



借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款是這么做的。
2022 03/04 13:54

84785028 

2022 03/04 13:59
要不要沖紅的?

郭老師 

2022 03/04 14:00
借應(yīng)付賬款
貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤分配未分配利潤
匯算清繳調(diào)整就可以的。
