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問題已解決

老師,發(fā)現(xiàn)了2021年12月多算了6180的管理費(fèi)用?,F(xiàn)在想沖減,入科目以前年度損益調(diào)整.這個分錄如何做?。?/p>

84785028| 提問時間:2022 03/04 13:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款是這么做的。
2022 03/04 13:54
84785028
2022 03/04 13:59
要不要沖紅的?
郭老師
2022 03/04 14:00
借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤 匯算清繳調(diào)整就可以的。
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