問題已解決
如果之前的固定資產,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)入賬金額是錯誤的,而且也折舊了,應該怎么辦,跨年的



借:以前年度損益調整
貸:累計折舊
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整
2022 03/04 11:05

84785042 

2022 03/04 11:09
資產金額也不對啊

家權老師 

2022 03/04 11:14
借:固定資產
貸:對應科目

84785042 

2022 03/04 11:18
之前入的金額用不用沖了

家權老師 

2022 03/04 11:22
怎么不沖呢?影響到當期損益啊

84785042 

2022 03/04 15:07
就這個老師,本事應該是345000,寫成3045000了,

家權老師 

2022 03/04 15:20
借:對應科目
貸:固定資產

84785042 

2022 03/04 15:24
先把這個固定資產分錄沖紅,然后再把折舊調整一下,記年度損益

家權老師 

2022 03/04 15:27
可以的,只要把金額調整正確就可以了

84785042 

2022 03/04 15:48
累計折舊減少了,應該寫在借方吧!

家權老師 

2022 03/04 15:50
根據需要做吧,我只是舉列子
