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要求:編制會計分錄 資料:甲公司(增值稅一般納稅人,增值稅稅率 13%)發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): 1、1月5日,購進A材料一批,價款200000 元,增值稅 13000 元,運費3000元,增值稅 270 元,材料驗收入庫,開出轉(zhuǎn)賬支票支付。 2、1月20日,購進B材料一批,價款600000元,增值稅 78000元,運費4000元,增值稅 360 元,銀行匯票付款,材料尚未到達企業(yè)。 3、1月31日,購進C材料一批,合同價 400000 元,材料驗收入庫,結(jié)算憑證未到達,按 合同價暫估入賬。 4、2月初,沖回入庫未付款的C材料款。 5、2月8日,購進C材料的結(jié)算憑證到達,價款 400000元,增值稅 52000 元,運費 2000 元,增值稅 180 元,以銀行本票支付。

84785024| 提問時間:2022 03/03 14:53
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 1、1月5日,購進A材料一批,價款200000 元,增值稅 13000 元,運費3000元,增值稅270 元,材料驗收入庫,開出轉(zhuǎn)賬支票支付。 借:原材料200000+3000=203000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額? 13000+270=13270 貸:銀行存款 200000+13000+3000+270=216270 2、1月20日,購進B材料一批,價款600000元,增值稅 78000元,運費4000元,增值稅360 元,銀行匯票付款,材料尚未到達企業(yè)。 借:在途物資 600000+4000=604000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 78000+360=78360 貸:其他貨幣資金 604000+78360=682360 3、1月31日,購進C材料一批,合同價 400000?元,材料驗收入庫,結(jié)算憑證未到達,按合同價暫估入賬。 借:原材料 400000 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 400000 4、2月初,沖回入庫未付款的C材料款。 借:原材料 -400000 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 -400000 5、2月8日,購進C材料的結(jié)算憑證到達,價款 400000元,增值稅 52000 元,運費 2000元,增值稅 180 元,以銀行本票支付。 借:原材料 400000+2000=402000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 52000+180=52180 貸:其他貨幣資金 400000+52000+2000+180=454180 前面寫的 增值稅 手機回復(fù)沒看完 這份的增值稅是完整的 實在是對不起?
2022 03/03 14:57
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