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問(wèn)題已解決

老師,結(jié)轉(zhuǎn)待處理財(cái)產(chǎn)損益這個(gè)科目的余額,導(dǎo)致了本年利潤(rùn)和凈利潤(rùn)金額不一致了,該怎么調(diào)?

84784980| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/03 10:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你的分錄是怎么做的?
2022 03/03 10:58
84784980
2022 03/03 11:06
借:管理費(fèi)用貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
郭老師
2022 03/03 11:07
你好,然后借本年利潤(rùn)貸管理費(fèi)用嗎?
84784980
2022 03/03 13:58
是的,我看了一下是做了貸:管理費(fèi)用(紅字),貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)是做了借本年利潤(rùn)貸:管理費(fèi)用
郭老師
2022 03/03 14:04
好,把管理費(fèi)用放在借方。
84784980
2022 03/03 14:05
直接做在借方就影響了當(dāng)期的利潤(rùn)了是么?
郭老師
2022 03/03 14:06
你好,費(fèi)用發(fā)生額是在借方,如果他在貸方的,放到借方負(fù)數(shù)去。
郭老師
2022 03/03 14:07
要不就影響你的利潤(rùn)表和科目余額表不一致。
84784980
2022 03/03 14:09
放在貸方用負(fù)數(shù)不可以嗎?
郭老師
2022 03/03 14:09
不可以的,發(fā)生額必須在借方,必須在借方的。
84784980
2022 03/03 14:16
原材料賬實(shí)不符,是出庫(kù)事入賬錯(cuò)誤導(dǎo)致的,那盤(pán)點(diǎn)之后差額入管理費(fèi)用是沒(méi)有錯(cuò)的吧?
郭老師
2022 03/03 14:21
好沒(méi)有問(wèn)題的,可以的。
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