問題已解決
提問:企業(yè)以前未做帳,現(xiàn)在統(tǒng)計銀行存款300元,庫存商品500元,沒有負(fù)債,財務(wù)軟件錄期初數(shù)需要在往哪個科目填數(shù)據(jù)編平,需要填的數(shù)據(jù)是多少



你好,需要知道庫存商品500,銀行存款300是什么原因形成的,才知道對方具體的科目是什么啊
需要填的數(shù)據(jù)是800
2022 03/03 08:44

84784986 

2022 03/03 08:47
庫存商品500是進(jìn)的貨2月末剩余數(shù),銀行存款就是公戶里面剩的錢,一直沒用

鄒老師 

2022 03/03 08:50
你好,庫存商品500是進(jìn)的貨2月末剩余數(shù),這個款項有支付嗎?
銀行存款就是公戶里面剩的錢,是股東投入,還是向個人借款形成的?

84784986 

2022 03/03 10:49
您的意思是我需要弄清楚之前的數(shù)據(jù)來源,或者不錄期初數(shù)補(bǔ)記之前牽扯到銀行存款,庫存商品業(yè)務(wù)分錄然后和現(xiàn)在連接上嗎

鄒老師 

2022 03/03 10:50
你好,需要弄清楚之前的數(shù)據(jù)來源,才好確定對方科目具體是什么,金額是多少的?

84784986 

2022 03/03 10:52
對公賬戶發(fā)完工資,付完購貨款剩余的錢怎么弄出來是合理的?

鄒老師 

2022 03/03 10:53
你好,可以通過取現(xiàn)的方式?

84784986 

2022 03/03 10:57
可以轉(zhuǎn)到法人或者其他人賬戶算借款嗎

鄒老師 

2022 03/03 10:58
你好,轉(zhuǎn)到法人或者其他人賬戶,這個是按借款處理的?

84784986 

2022 03/03 17:57
老師你好,從倉庫領(lǐng)口罩發(fā)給員工用,怎么做分錄

鄒老師 

2022 03/03 17:58
你好,從倉庫領(lǐng)口罩發(fā)給員工用
借:管理費(fèi)用,貸:庫存商品?
