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問題已解決

去年12月份的運輸費,直接做,借:銷售費用,貸:銀行存款,但是發(fā)票是今年才收到,開票日期是去年的12月份,是開的專票,當時是按普票做賬的,現在怎么處理?

84784992| 提問時間:2022 03/01 13:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,根據你的描述,現在的調整分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:以前年度損益調整—銷售費用
2022 03/01 13:19
84784992
2022 03/01 13:24
老師,那這筆金額在匯算清繳時需要調增嗎?
鄒老師
2022 03/01 13:25
你好,匯算清繳的時候,需要按調整減少之后的費用金額填寫
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