問題已解決
老師好,我們有些費用是年底統(tǒng)一結算支付,假如現(xiàn)收到了結算單沒有收到發(fā)票,可以暫估為成本入賬,次月收到發(fā)票再轉回嗎



嗯,你好,是可以的,你可以先暫估成本兒,然后次月收到發(fā)票,再調(diào)整憑證。
2022 03/01 11:38

84784992 

2022 03/01 11:39
假如對方開20000的專票,我的分錄應該怎么做呢

李霞老師 

2022 03/01 11:41
你是你,可你可以借管理費用,應交稅費應交增值稅進項稅額貸銀行存款。

84784992 

2022 03/01 11:46
發(fā)票是次月開,我這個月就入賬,稅費也要寫上嗎

李霞老師 

2022 03/01 11:48
發(fā)票什么時候開,你什么時候入賬就可以的。如果說你想暫估的話,那你現(xiàn)在就先暫估上費用,然后別暫估那個稅費了,你可以借管理費用貸,應付賬款暫估。
