問題已解決
老師 您好!我們接到泵維修業(yè)務,這個泵我們直接委托其他公司代維修,我們收到受托方給我們開具發(fā)票以及我們給客戶開具發(fā)票怎么做賬?



你好;? ? ?你 收受托方開票給你; 你要做成本處理。? 你開票給客戶做借應收賬款貸主營業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅。? 借主營業(yè)務成本貸銀行存款? ?
2022 03/01 11:09

84785046 

2022 03/01 11:10
好的 謝謝老師!

meizi老師 

2022 03/01 11:13
不客氣的。幫到你就好; 滿意請給予評價??

84785046 

2022 03/01 11:15
老師 我們收到受托方發(fā)票借:其他業(yè)務成本-維修成本 應交稅費-進 貸:應付賬款
收到客戶發(fā)票借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項,怎樣結轉其他業(yè)務成本呢?

meizi老師 

2022 03/01 11:21
?你好; 你們這個不是主營業(yè)務的話 ;? 你們支付 給對方或者收到發(fā)票 在當期做 成本即可。 不存在結轉哦。? 月末轉到本年利潤? ?

84785046 

2022 03/01 11:23
老師 具體應該怎么做賬務處理呢?

meizi老師 

2022 03/01 11:28
?你好;? 分錄就是你上面列的;? ?我們收到受托方發(fā)票借:其他業(yè)務成本-維修成本 應交稅費-進 貸:應付賬款
收到客戶發(fā)票借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項,? ? ??
