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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我有筆預(yù)付款我想用負(fù)數(shù)通過(guò)應(yīng)付賬款科目記賬,可以嗎?



你好,是可以的,這樣是一種老會(huì)計(jì)才進(jìn)行的賬務(wù)處理的
2022 02/26 09:48

84784968 

2022 02/26 09:51
那你的意思是我新手最好不要這樣進(jìn)行賬務(wù)處理
、

王超老師 

2022 02/26 09:51
如果你是新手的話,建議你不要這樣處理的,因?yàn)楹苋菀踪~務(wù)處理出錯(cuò)的

84784968 

2022 02/26 09:53
我主要是想鍛煉自己,逐步習(xí)慣往來(lái)賬通過(guò)應(yīng)付賬款科目記賬,方便核對(duì)

王超老師 

2022 02/26 09:53
這個(gè)是可以的,你用負(fù)數(shù)來(lái)表示,到了期末的時(shí)候需要重分類。一些軟件也提供了這個(gè)功能的

84784968 

2022 02/26 09:54
為什么要重分類啊?如果分怎么分

王超老師 

2022 02/26 09:55
因?yàn)檫@樣容易使報(bào)表使用者出現(xiàn)誤解啊!比如說(shuō)你的應(yīng)收賬款是負(fù)的100萬(wàn),那么,報(bào)表使用者就會(huì)覺(jué)得很疑惑的

84784968 

2022 02/26 09:56
難道是把應(yīng)付賬款期末的余額負(fù)數(shù),放到預(yù)付賬款里嗎?

84784968 

2022 02/26 09:56
明白了,謝謝。那就期末的時(shí)候調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表

王超老師 

2022 02/26 09:57
是的,你的理解是正確的,在期末需要調(diào)整的
