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生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2021年2月份的有關生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務如下:銷售甲產(chǎn)品給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬元;另外,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運輸費收入5.65萬元(含增值稅價格,與銷售貨物不能分別核算) 判斷業(yè)務涉及的是進項稅還是銷項稅并計算其金額;答案:。銷項稅額=[80+(5.65/1.13)]*13%=11.05萬 不含稅金額,不是應該直接乘以13%嗎 麻煩老師解答一下我的困惑。



對的呀,你這里的80萬,是不含稅的,但是你的那個價位費用運輸收入是含稅的呀,是不是要單獨計算?。?/div>
2022 02/25 17:22


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某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2021年2月份的有關生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務如下:
?。?)銷售甲產(chǎn)品給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬元;另外,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運輸費收入5.65萬元(含增值稅價格,與銷售貨物不能分別核算)。
怎么算稅
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某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本月有關 生產(chǎn) 經(jīng)營業(yè)務如下:(1)銷售甲產(chǎn)品給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬元; 同時取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運輸費收入5.65萬元(含增值稅價格,與銷售貨物不能分別核算)。
業(yè)務一運輸費用用13%的稅率還是用9的稅率
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某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,其生產(chǎn)的貨物適用13%增值稅稅率。銷售甲產(chǎn)品給某大商場,開具了增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額為80萬元;同時取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運輸費收入為5.65萬元(含增值稅價格,與銷售貨物不能分別核算)。
上述的會計分錄該怎么做呀
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業(yè):某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,
2019年4月份的有關生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務如下
銷售甲產(chǎn)品給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬元另外,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運輸費收入5.85萬元(含增值稅價格,與銷售貨物不能分別核算)計算銷售甲產(chǎn)品的銷項稅額
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某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2021年8月份的有關生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務如下:(1)銷售甲產(chǎn)品比某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬元;另外,開增值稅普通發(fā)票,取得銷售甲產(chǎn)品運貨運輸費含稅收入5.65萬。計算銷售甲產(chǎn)品的銷項稅額
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