問題已解決
是做電腦銷售和維修服務(wù)的,是一般納稅人,每年固定維修服務(wù)20000元要開增值稅專用發(fā)票給B單位,但維修服務(wù)這一塊沒有進(jìn)項抵扣,想把維修這一塊簽個合同外包給小規(guī)模納稅人A,讓A給開3%的增值專票,再給B單位開增值稅專票,多少還能抵扣一點(diǎn),不知道這樣計劃行不行?



那小規(guī)模納稅人A的不含稅款可以計入其他業(yè)務(wù)成本了?
2017 03/17 06:44

方老師 

2017 03/16 21:16
可以的。

方老師 

2017 03/17 07:14
可以。
