問題已解決
公司每年支付承包費50萬(其實是欠款50萬),怎么做賬?先計提嗎?每月計提時借:管理費用 50/12 貸:其他應付款 50/12季度底支付時:借:其他應付款 50/12×3 貸:現(xiàn)金 50/12×3



內(nèi)帳沒有發(fā)票,老師。請問銷售人員提成也是這樣先計提嗎?計提時借營業(yè)費用 貸其他應付款,支付時借其他應付款 貸現(xiàn)金?
2017 03/16 20:38

84784957 

2017 03/16 20:42
因為業(yè)務員的提成也是一季度結(jié)算一次,先計提在支付嗎?如果提多了,季度底反沖回去嗎?

84784957 

2017 03/16 20:45
好的,謝謝老師,我明白了

王雁鳴老師 

2017 03/16 20:34
您好,可以這樣操作,關鍵是要拿到發(fā)票啊。

王雁鳴老師 

2017 03/16 20:41
您好,內(nèi)賬那就簡單了,就按您上面的操作處理就行。銷售人員的提成,也可以這樣的。是的。

王雁鳴老師 

2017 03/16 20:44
您好,是的。

王雁鳴老師 

2017 03/16 20:48
您好,不客氣。
