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實(shí)務(wù)
問題已解決
?你好老師,單位承擔(dān)個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)和個(gè)稅,怎么做分錄?



借:管理費(fèi)用—?jiǎng)趧?wù)費(fèi)
營業(yè)外支出
貸:銀行存款
2022 02/23 16:50

84784979 

2022 02/23 17:03
老師,這個(gè)勞務(wù)費(fèi)和個(gè)稅是由財(cái)政撥款的經(jīng)費(fèi)支付的

84784979 

2022 02/23 17:03
這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?

美橙老師 

2022 02/23 17:05
如果不是專項(xiàng)資金,就寫上述分錄就行,收到財(cái)政撥款計(jì)入其他收益就行。
如果是專項(xiàng)資金
收到時(shí)
借:銀行存款
貸:專項(xiàng)應(yīng)付款
支付時(shí):
借:專項(xiàng)應(yīng)付款
貸:銀行存款

84784979 

2022 02/23 17:06
是專款專用的

美橙老師 

2022 02/23 17:06
如果是專項(xiàng)資金
收到時(shí)
借:銀行存款
貸:專項(xiàng)應(yīng)付款
支付時(shí):
借:專項(xiàng)應(yīng)付款
貸:銀行存款

84784979 

2022 02/23 17:07
我是掛在其他應(yīng)付款科目下,到時(shí)候用不完好退還款

美橙老師 

2022 02/23 17:08
其他應(yīng)付款科這樣也可以
