問題已解決
增值稅進項稅額享受加計抵減政策,有一筆進項沖回了,然后進項加計抵減未申報,現(xiàn)在需要沖回加計抵減部分的增值稅,會計分錄怎么做?



你好,這筆進項轉(zhuǎn)出沒有申報,加計扣除的話不用申報了。
2022 02/21 15:39

郭老師 

2022 02/21 15:39
你只需要進項轉(zhuǎn)出就可以的。

84785043 

2022 02/21 17:53
12月份進項沖回,沖回的進項稅額在1月份申報了,但是加計抵減部分未申報納稅,該如何處理?會計分錄怎么寫?。?/div>

郭老師 

2022 02/21 18:03
你好,12月份的進項你做了加計扣除嗎?加計扣除你當(dāng)時的分錄是怎么做的?借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入嗎?

84785043 

2022 02/21 18:06
是的,12月做了加計扣除

郭老師 

2022 02/21 18:08
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費、增值稅加計扣除。
在附表四一般項目加計扣除調(diào)減金額里面填寫進項轉(zhuǎn)出乘以15%,或者是乘以10%。

84785043 

2022 02/21 18:10
執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則,應(yīng)該怎么處理呢?

郭老師 

2022 02/21 18:10
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除,其他的還是一樣的。

84785043 

2022 02/21 18:24
然后,其他的附加稅是不是也需要調(diào)增?借利潤分配,貸應(yīng)交稅費—城建稅等?,這樣對嗎?

郭老師 

2022 02/21 18:26
你好,附加稅的在這個月調(diào)整就可以的,之前的就不要去調(diào)整啦。

84785043 

2022 02/21 18:45
那總賬里應(yīng)交稅費的金額還對嘛

郭老師 

2022 02/21 18:47
對的是的,但是你在這個月調(diào)整之后,它就是正確的。

郭老師 

2022 02/21 18:47
你的附加稅跟著增值稅的來就可以的,不用單獨做調(diào)整。


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