問題已解決
去年做的暫估入賬,結轉(zhuǎn)了成本,今年想沖銷怎么做賬



你好,是取得了發(fā)票,還是之前多結轉(zhuǎn)了成本呢??
2022 02/10 17:31

84784976 

2022 02/10 17:38
去年沒發(fā)票,今年給的發(fā)票

鄒老師 

2022 02/10 17:38
你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目

84784976 

2022 02/10 17:40
暫估了50萬,收到了發(fā)票200萬

鄒老師 

2022 02/10 17:41
你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借:應付賬款-暫估 50萬,??貸:庫存商品或原材料?50萬
根據(jù)發(fā)票入賬
借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目?200萬

84784976 

2022 02/10 17:54
嗯嗯,謝謝老師,那去年結轉(zhuǎn)過的成本損益就都不用管了對吧

鄒老師 

2022 02/10 17:55
你好,去年結轉(zhuǎn)過的成本,本身的數(shù)據(jù)有錯誤嗎??

84784976 

2022 02/10 20:27
就是暫估少了,現(xiàn)在收到發(fā)票調(diào)賬要

鄒老師 

2022 02/10 20:29
你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借:應付賬款-暫估 50萬,??貸:庫存商品或原材料?50萬
根據(jù)發(fā)票入賬
借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目?200萬
去年結轉(zhuǎn)過的成本如果沒有錯誤,就不需要調(diào)整已經(jīng)結轉(zhuǎn)的成本
