問題已解決
固定資產(chǎn)原值在報表上入錯了 怎么調(diào)整呢 把調(diào)整以后的數(shù)直接填到固資報表的期初數(shù)嗎



你好,你的期初沒法修改了。你當(dāng)時的這個期初是怎么錄入的?根據(jù)哪里的數(shù)據(jù)。
2022 02/08 14:41

84784954 

2022 02/08 14:48
2021年12月錄固定資產(chǎn)錄錯了, 2022年1月期初數(shù)根據(jù)2021年12月期末數(shù)錄的。 然后2022年2月發(fā)現(xiàn)了這個問題。等我到2月末出報表時候,這個固定資產(chǎn)怎么能改一下呢

84784954 

2022 02/08 14:51
固定資產(chǎn)原值的期初數(shù)不變 把少錄的金額寫到本年增加那欄嗎? ?這樣年末數(shù)就對了。 還是直接把期初數(shù)改一下

郭老師 

2022 02/08 14:52
你需要紅沖之前的,然后再重新做。

郭老師 

2022 02/08 14:52
你的固定資產(chǎn)錄入錯了,你另一個科目應(yīng)該也錯了,你看下另一個科目是哪一個?

84784954 

2022 02/08 14:57
做賬是對的? 出報表的時候錯了光是

84784954 

2022 02/08 14:58
做賬金額是對的? ?只是出報表時候錯了

郭老師 

2022 02/08 14:59
不對,你出報表的時候,你的固定資產(chǎn)原值不對,你左右能平衡嗎?

郭老師 

2022 02/08 15:00
你肯定還有一個科目也不對。

84784954 

2022 02/08 15:08
因為外幣做賬? 當(dāng)時差額都填在外幣折算差額? 所以還是平衡的? ? ?做賬金額是原幣,報表折算成人民幣時候 折算錯了

郭老師 

2022 02/08 15:10
你好,那你的銀行存款余額也不對。
借銀行存款貸固定資產(chǎn),你做這個紅沖,然后再重新做,借固定資產(chǎn)貸,銀行存款。
