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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人有減免稅這個(gè)科目嗎?買稅控盤的分錄應(yīng)該怎么做啊



沒有的,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2022 01/28 14:48

84785010 

2022 01/28 14:50
前任會(huì)計(jì)把2021年280元服務(wù)費(fèi)做進(jìn)了減免稅那個(gè)科目,賬目需要調(diào)嗎,怎么調(diào)

郭老師 

2022 01/28 14:51
你好,需要的你們抵扣嗎?如果是的話,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。

84785010 

2022 01/28 14:52
公司是小規(guī)模,小規(guī)模不是沒有減免稅這個(gè)科目嗎?

郭老師 

2022 01/28 14:53
不是用了嗎
用了紅沖
你能反結(jié)賬修改嗎

84785010 

2022 01/28 14:55
現(xiàn)在不是2022年,去年沒有用,今年還能抵減嗎?

郭老師 

2022 01/28 14:56
你好,可以的,這個(gè)不受限制。

84785010 

2022 01/28 14:59
她給的科目余額表里,減免稅借方余額280元,她有個(gè)分錄是借減免稅,貸庫(kù)存現(xiàn)金,這應(yīng)該是代表她沒有用吧

郭老師 

2022 01/28 14:59
你好,紅沖就可以的。

84785010 

2022 01/28 15:01
2022年我用的時(shí)候直接做借應(yīng)交增值稅貸減免稅就可以了?

郭老師 

2022 01/28 15:03
借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

84785010 

2022 01/28 15:05
她2021年把280元的費(fèi)用放到了減免稅那個(gè)科目里,沒有放到管理費(fèi)用那里

郭老師 

2022 01/28 15:06
你修改這個(gè)月修改不就可以嗎?讓你紅沖了,然后你再做上面的兩個(gè)分錄就行。

郭老師 

2022 01/28 15:06
實(shí)際有支付你紅沖了之后,你的現(xiàn)金回來了,但是實(shí)際這個(gè)現(xiàn)金已經(jīng)支付出去了,你做管理費(fèi)用里面。
