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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工退回的工資,借銀行存款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),審計(jì)要求從應(yīng)付職工薪酬過一下,我在原憑證上改的,借銀行存款,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,借管理費(fèi)用費(fèi)用,這樣對嗎?還有就是這樣做需要從新結(jié)賬嗎?



你好,對的是的,
反結(jié)賬,重新結(jié)賬,你的報表數(shù)據(jù)不影響。
2022 01/26 10:47

84785006 

2022 01/26 10:49
12月?lián)p益需要從新結(jié)轉(zhuǎn)嗎?應(yīng)該不影響吧?

郭老師 

2022 01/26 10:54
是的
不影響的可以的
