問題已解決
購買的電腦當(dāng)做禮品送給客戶了,怎么做賬呢,請指教



同學(xué)你好,借:銷售費用-業(yè)務(wù)費,貸:銀行存款。
2022 01/24 17:38

84784974 

2022 01/24 17:40
稅務(wù)局查的話會不會說是視同銷售呢

王雁鳴老師 

2022 01/24 17:42
同學(xué)你好,視同銷售的話,進(jìn)項增值稅是可以抵扣的。上面分錄不做進(jìn)項稅抵扣了,也不做銷項稅了。

84784974 

2022 01/24 17:43
老師,怎么做合適呢

王雁鳴老師 

2022 01/24 17:45
同學(xué)你好,貴單位是小規(guī)模納稅人,還是一般納稅人。

84784974 

2022 01/24 17:54
一般納稅人

王雁鳴老師 

2022 01/24 17:57
同學(xué)你好,一般納稅人,外購商品贈送客戶,不抵扣,也不做銷項即可。不過,最穩(wěn)妥的辦法是,進(jìn)項抵扣,銷項按視同銷售處理。

84784974 

2022 01/24 19:00
老師,能給指導(dǎo)下分錄不

王雁鳴老師 

2022 01/25 00:19
同學(xué)你好,購買時,借,庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,貸,銀行存款,贈送客戶時,借,銷售費用-業(yè)務(wù)費,貸,庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
