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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一直沒(méi)有給股東工資,但每月都有計(jì)提,年底時(shí)這應(yīng)付職工薪酬怎么處理呢?是自己做一個(gè)分錄借應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)付款—股東嗎?



同學(xué)你好,你這個(gè)如果是本身他們就沒(méi)有工資,只是賬上計(jì)提了,最好是把計(jì)提的分錄沖掉哈,你把他們轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,你在匯算清繳前沒(méi)有發(fā)放下去,還是要填增的,這個(gè)工資不能稅前扣除,而且你放其他應(yīng)付款和放在應(yīng)付職工薪酬是一樣的哈
2022 01/19 01:53

小萬(wàn)老師 

2022 01/19 01:53
如果在匯算清繳前會(huì)發(fā)放下去,不用進(jìn)行調(diào)整哈
