問題已解決
12月做的無票收入,后來1月對(duì)方又要求開票,增值稅申報(bào)表該怎么處理。



你好在未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),然后開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
2022 01/18 15:00

84785039 

2022 01/18 15:02
意思是互沖嗎,賬務(wù)處理又怎么寫

郭老師 

2022 01/18 15:04
你好,對(duì)的是的,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

84785039 

2022 01/18 15:04
12月稅已經(jīng)申報(bào)過了,銀行也扣過了,要開票也能是1月,又是跨年和跨月

郭老師 

2022 01/18 15:06
那上面的分錄這個(gè)不對(duì)嗎。

郭老師 

2022 01/18 15:06
還是你多交了稅款。

84785039 

2022 01/18 15:15
對(duì)的,意思是跨年和跨月麻煩一些。

郭老師 

2022 01/18 15:17
你好,你當(dāng)年的收入做了,你再測年紅沖,然后再開發(fā)票的次年是個(gè)零。

郭老師 

2022 01/18 15:17
交稅還是在二一年繳納的。
