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12月開錯一張發(fā)票 1月申請沖紅 那我4季度報稅應(yīng)該如何申報呢?



你好,是增值稅,還是所得稅的申報?
12月開錯一張發(fā)票 ,1月申請沖紅,4季度的稅款按正常發(fā)票申報就是了?
2022 01/17 16:47

84784968 

2022 01/17 17:18
那1月份我該怎么做呢

鄒老師 

2022 01/17 17:20
你好,1月份的憑證是
借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目
借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本
