問題已解決
老師您好,就是我接手一個企業(yè)的賬,發(fā)現(xiàn)前期的銀行賬余額不對,后面我接手后,我做了一筆調(diào)整銀行存款,因為之前會計銀行余額是少了,那會計分錄是不是借:銀行存款,貸:待處理財產(chǎn)損益?



您好,是的,之后的話,從待處理待產(chǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)到財務(wù)費(fèi)用
2022 01/15 11:11

84785024 

2022 01/15 11:12
是調(diào)整的那個月做轉(zhuǎn)入財務(wù)費(fèi)用,還是有時間限制?比如年底,還是幾個月?

小鎖老師 

2022 01/15 11:13
是調(diào)整的那個月就轉(zhuǎn)

84785024 

2022 01/15 11:15
就直接出一筆分錄,借:財務(wù)費(fèi)用,貸:待處理財產(chǎn)損益,不用附件吧,因為這個是經(jīng)過老板同意做調(diào)整,要不然也對不上數(shù)

小鎖老師 

2022 01/15 11:15
嗯對,這個是不用的

84785024 

2022 01/15 11:16
好的,謝謝老師

小鎖老師 

2022 01/15 11:17
不客氣,祝您開心每一天

84785024 

2022 01/15 11:17
老師,還有一個,應(yīng)該財務(wù)費(fèi)用的二級科目,寫什么比較好

小鎖老師 

2022 01/15 11:17
財務(wù)費(fèi)用——利息收入就行,或者財務(wù)費(fèi)用——其他

84785024 

2022 01/15 11:24
摘要應(yīng)該寫什么比較好

小鎖老師 

2022 01/15 11:25
盤盈現(xiàn)金按規(guī)定調(diào)整,這個進(jìn)行
