問題已解決
請問應交稅費-三級專欄銷項與三級專欄 進項怎么結(jié)平?



需要繳納的增值稅的時候,進行結(jié)轉(zhuǎn)就可以的
2022 01/13 10:37

84785015 

2022 01/13 10:38
可否寫一下分錄給我

辜老師 

2022 01/13 10:41
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅? 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅? 應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應交稅費—未交增值稅

84785015 

2022 01/13 10:58
2021年8月銷項10萬,進項8萬,有3萬已交稅金,那么應交增值稅2萬,減去已交3萬,還有1萬多交,通過轉(zhuǎn)出多交增值稅欄目轉(zhuǎn)到未交增值稅科目繳納。請問這個分錄怎么寫?

辜老師 

2022 01/13 10:59
3萬已交稅金,你是在哪個科目的

84785015 

2022 01/13 11:04
已交稅金科目,老師

辜老師 

2022 01/13 11:09
那你借:應繳稅費——未交增值稅,貸:應繳稅費—已交稅金

84785015 

2022 01/13 11:12
那老師,應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),應交稅費-應交增值稅-其他的三級專欄有沒有必要沖呢?

辜老師 

2022 01/13 11:12
你這個核算的是什么

84785015 

2022 01/13 11:13
應交稅費-應交增值稅-進項稅額要轉(zhuǎn)出嗎?

84785015 

2022 01/13 11:15
應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)稅額出,以前是福利費的,后面轉(zhuǎn)出的進項,請問這個年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

辜老師 

2022 01/13 11:17
你這個也是需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的

84785015 

2022 01/13 11:19
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-未交增值稅嗎?

辜老師 

2022 01/13 11:24
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅?應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅? 應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應交稅費—未交增值稅

84785015 

2022 01/13 12:18
老師,進項是留抵的, 沒有留抵的,怎么結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)

辜老師 

2022 01/13 12:53
你有進項稅轉(zhuǎn)出,就都要結(jié)轉(zhuǎn)的啊

84785015 

2022 01/13 13:36
我們都是進項是留抵的,怎么結(jié)轉(zhuǎn) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 這個科目轉(zhuǎn)到哪里去,你上面發(fā)給我的是有產(chǎn)生銷項稅的情況

辜老師 

2022 01/13 15:53
你每月不需要繳納增值稅嗎
