問題已解決
老師,我開了一張3個點,不能抵扣的銷項發(fā)票,怎么做賬



借:銀行存款等
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
2022 01/11 11:31

84784962 

2022 01/11 11:34
銷項稅不需要轉(zhuǎn)出嗎?這個不能抵扣,要直接交增值稅

美橙老師 

2022 01/11 11:45
你開發(fā)票,是對方不能抵扣,你的銷項稅還是要交的。

84784962 

2022 01/11 11:47
不是,是我不能拿進項抵扣,我開了10萬3%發(fā)票,就要交3%增值稅,我這個是清包工

美橙老師 

2022 01/11 11:51
如果對應(yīng)的進項你抵扣了,做進項轉(zhuǎn)出就可以了,你之前抵扣的分錄是怎么做的?
比如,你之前做
借:管理費用等
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)
貸:銀行存款
現(xiàn)在轉(zhuǎn)出時做:
借:管理費用
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出)

84784962 

2022 01/11 12:00
我沒問抵扣,我就是這個月剛剛開出去的,不知道怎么寫分錄

84784962 

2022 01/11 12:03
是銷項發(fā)票,但是銷項稅額不能用進賬抵扣

美橙老師 

2022 01/11 12:07
這么做沒有問題,分錄是對的。
