問題已解決
我是一般納稅人,這個月9%的開票金額大于實際銷售金額,我想問下,我申報增值稅的時候該怎么申報?導(dǎo)致這個問題的原因是是開票人員沒有看商品銷售總金額,沒控制好就開票了,開超了,現(xiàn)在賬面已經(jīng)處理了,涉及跨年,以前也做了無票收入,重點是現(xiàn)在按實際開票數(shù)申報可以,但是就得改賬面數(shù)據(jù),改報表,就有沒有辦法可以不改報表,不改賬?



同學(xué)你好
按照實際的金額來申報
不含稅收入乘以增值稅稅率
2022 01/11 09:04

84784997 

2022 01/11 09:04
比如說能在附表2中9%稅率那一欄填寫一個未開發(fā)票的負數(shù)銷售額??

84784997 

2022 01/11 09:05
按照實際的金額嗎?

84784997 

2022 01/11 09:06
不是按照開票金額嗎?

84784997 

2022 01/11 09:08
現(xiàn)在按實際開票數(shù)申報可以,但是就得改賬面數(shù)據(jù),改報表,就有沒有辦法可以不改報表,不改賬?

樸老師 

2022 01/11 09:10
按照你帳上的未開票收入

樸老師 

2022 01/11 09:10
同學(xué)你好
有負數(shù)就是沖減后的

84784997 

2022 01/11 09:11
沒太明白

84784997 

2022 01/11 09:12
按實際開票數(shù)申報可以,但是就得改賬面數(shù)據(jù),改報表,就有沒有辦法可以不改報表,不改賬?可以在附表2中9%稅率那一欄填寫一個未開發(fā)票的負數(shù)銷售額??

樸老師 

2022 01/11 09:16
同學(xué)你好
對的
開票之后未開票收入那里就是負數(shù)

84784997 

2022 01/11 09:17
可以這樣做嗎?

84784997 

2022 01/11 09:19
我是一般納稅人,這個月9%的開票金額大于實際銷售金額,我想問下,我申報增值稅的時候該怎么申報?導(dǎo)致這個問題的原因是是開票人員沒有看商品銷售總金額,沒控制好就開票了,開超了,現(xiàn)在賬面已經(jīng)處理了,涉及跨年,以前也確認了無票收入,重點是現(xiàn)在按實際開票數(shù)申報可以,但是就得改賬面數(shù)據(jù),改報表,就有沒有辦法可以不改報表,不改賬?

樸老師 

2022 01/11 09:26
不行
未開票分錄做了就要做紅沖分錄的

84784997 

2022 01/11 09:30
可以在附表2中9%稅率那一欄填寫一個未開發(fā)票的負數(shù)銷售額??

84784997 

2022 01/11 09:33
這是12月的銷售,現(xiàn)在是1月,跨年了,現(xiàn)在紅沖,下月補上可行?

樸老師 

2022 01/11 09:40
開票的時候肯定要把無票收入紅沖

84784997 

2022 01/11 09:51
這是12月的銷售,現(xiàn)在是1月,跨年了,現(xiàn)在紅沖,下月補上可行?

樸老師 

2022 01/11 09:59
同學(xué)你好
這個可以的
